Чистая прибыль "СИБУРа" за 2014 год снизилась на 44,8%

18 Мар 2015

Чистая прибыль "СИБУРа" за 2014 год снизилась на 44,8%

ПАО "СИБУР Холдинг" опубликовало операционные и финансовые результаты деятельности за 2014 год в соответствии с МСФО.

© "СИБУР"

Ключевые операционные показатели:

  • рост объёмов переработки ПНГ на 6,3% по сравнению с 2013 годом;
  • рост объёмов фракционирования ШФЛУ на 20,1% год к году;
  • рост объёма продаж жидких углеводородов на 34,7%.

Ключевые финансовые показатели:

  • увеличение выручки почти на 34% год к году;
  • увеличение выручки от продаж в группе топливно-сырьевых продуктов более чем на 50%;
  • увеличение выручки в группе базовых полимеров на 68,3% благодаря работе "Тобольск-Полимера";
  • снижение выручки в группе синтетических каучуков на 14,1%;
  • рост показателя EBITDA более чем на 30% год к году, до более 100 млрд рублей;
  • снижение чистой прибыли на 44,8% из-за курсовых разниц.
  • результаты операционной деятельности:

В 2014 году газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) СИБУРа увеличили объём переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) на 6,3% по сравнению с 2013 годом – до 20,8 млрд кубометров ПНГ. В результате на ГПЗ было выработано 18 млрд кубометров природного газа, что на 6,4% превышает результат 2013 года, и произведено 5,2 млн тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), что на 6,6% выше, чем годом ранее.

В 2014 году СИБУР увеличил объём реализации большинства топливно-сырьевых продуктов. Объём реализации природного газа вырос на 35,2% по сравнению с 2013 годом и составил 16 млрд кубометров. Объём продаж жидких углеводородов, включая сжиженные углеводородные газы (СУГ), нафту и ШФЛУ, составил 6,5 млн тонн, увеличившись на 34,7% по сравнению с 2013 годом. Объём продаж нефтехимической продукции в 2014 году вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом и составил 2,2 млн тонн, в том числе объём продаж полипропилена увеличился в 1,9 раза – до 393,7 тыс. тонн.

СИБУР в 2014 году продемонстрировал сильные финансовые результаты, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру во второй половине года. Показатель EBITDA компании вырос на 30,3%, составив 102,8 млрд рублей благодаря трехкратному росту EBITDA в нефтехимическом сегменте, а также росту этого показателя в топливном-сырьевом сегменте. Продолжавшееся в течение 2014 года освоение мощностей нового комплекса "Тобольск-Полимер" позволило увеличить объём производства и продаж полипропилена. Завершение в 2014 году строительства продуктопровода от Пуровского ЗПК до "Тобольск-Нефтехима" обеспечило доступ к дополнительным ресурсам ШФЛУ. Прием в переработку новых объёмов сырья на расширенных газофракционирующих мощностях в Тобольске позволил увеличить объёмы производства топливно-сырьевых продуктов.

Выручка компании в 2014 году выросла по сравнению с 2013 годом на 33,8% и составила 361 млрд рублей. СИБУР продемонстрировал значительный рост показателей в группе топливно-сырьевых продуктов благодаря расширению торговых операций по нафте за счёт работы морского терминала в Усть-Луге. Расширение мощностей по транспортировке сырья и газофракционированию, а также рост объёмов переработки ПНГ позволили компании увеличить производство СУГ и нафты. В результате выручка компании в этой продуктовой группе выросла на 50,1% и составила 217,2 млрд рублей. Компания также увеличила выручку в группе базовых полимеров на 68,3% – до 38,4 млрд рублей благодаря работе "Тобольск-Полимера". Увеличение мощностей по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и пуск новых производств БОПП-пленки оказал положительное влияние на выручку в сегменте пластиков и продукции органического синтеза. При этом выручка от реализации синтетических каучуков снизилась на 14,1% – до 27,8 млрд рублей на фоне негативной рыночной конъюнктуры. В целом выручка от реализации продукции нефтехимии выросла на 14,2% и составила 132,5 млрд рублей.

Ослабление курса рубля также положительно сказалось на выручке и показателе EBITDA компании, так как цены реализации на большую часть продуктов привязаны к международным котировкам, выраженным в долларах и евро, в то время как операционные затраты в основном номинированы в рублях.

Чистая прибыль компании за 2014 год снизилась на 44,8% – до 25,1 млрд рублей. Негативное влияние на динамику чистой прибыли оказал убыток от курсовых разниц, который составил 85,4 млрд рублей, что было частично компенсировано неденежным доходом, связанным с консолидацией ООО "Юграгазпереработка" и дальнейшей её переоценкой по рыночной стоимости.

Капитальные вложения компании в 2014 году снизились на 3,3% по сравнению с 2013 годом и составили 67,7 млрд рублей. Небольшое снижение уровня капвложений связано с завершением в 2013 году и начале 2014 года ряда крупных инвестиционных проектов, при этом в конце 2014 года СИБУР приступил к активной фазе реализации проекта "ЗапСибНефтехим".

Темы: 

© Информационно-аналитический журнал "Нефть России", 2018. editor@neftrossii.ru 18+
Все права зарегистрированы. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 30 апреля 2013 года.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации – ЭЛ № ФС 77 - 53963.
Дизайн сайта – exdesign.su